Ви тут: Головна
Про громаду
Паспорт громади
Фінансові ресурси
Паспорти бюджетних програм селищної ради
Затверджені розпорядженням селищного голови від 15.01.2025 № 12
КПКВК 0110150 від 15.01.2025






ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
0110150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
2551800000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
39 108 100,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
39 108 100,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціального фонду |
0,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Забезпечення керівництва і управління у Козелецькій селищній раді, надання адміністративних послуг на території об"єднаної територіальної громади |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення ефективної діяльності селищної ради |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Заробітна плата з нарахуваннями |
32 500 000,00 |
0,00 |
32 500 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Придбання предметів та матеріалів |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
оплата послуг (крім комунальних) |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Витрати на відрядження |
41 000,00 |
0,00 |
41 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
оплата водопостачання |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Оплата електроенергії |
1 920 000,00 |
0,00 |
1 920 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
оплата газопостачання |
2 813 100,00 |
0,00 |
2 813 100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Оплата інших енергоносіїв |
62 000,00 |
0,00 |
62 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
оплата податків, зборів, штрафи |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
навчання працівників |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО |
39 108 100,00 |
0,00 |
39 108 100,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усього |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
кількість штатних одиниць |
осіб |
штатний розпис |
115,00 |
0,00 |
115,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Витрати на матеріально-технічне забезпечення ( предмети, матеріали, обладнення та інвентар) |
грн. |
кошторис |
800 000,00 |
0,00 |
800 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
в т.ч. фактично зайнятих чоловіків |
од. |
штатний розпис |
33,00 |
0,00 |
33,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
в т.ч. фактично зайнятих жінок |
од. |
штатний розпис |
69,00 |
0,00 |
69,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату |
грн. |
кошторис |
32 500 000,00 |
0,00 |
32 500 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
витрати на комунальні послуги та енергоносії |
грн. |
кошторис |
4 815 100,00 |
0,00 |
4 815 100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах |
грн. |
кошторис |
1 011 000,00 |
0,00 |
1 011 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
4 000,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
кількість виданих розпорядчих актів |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади |
од. |
облік |
43,00 |
0,00 |
43,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
кількість проведених пленарних засідань селищної ради |
од. |
облік |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
відс. |
журнали реєстрації, картотека |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці |
грн/од |
розрахунок |
282 610,00 |
0,00 |
282 610,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
кількість виданих розпорядчих актів на 1 штатного працівника |
од. |
журнали реєстрації, картотека |
5,50 |
0,00 |
5,50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці |
грн/од |
розрахунок |
41 870,00 |
0,00 |
41 870,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці |
грн/од |
розрахунок |
6 956,00 |
0,00 |
6 956,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці |
грн/од |
розрахунок |
8 790,00 |
0,00 |
8 790,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
рівень використання коштів |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до їх загальної кількості |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше