| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
|
6 500 000,00
|
гривень, у тому числі загального фонду
|
6 500 000,00
|
гривень та
|
|
спеціального фонду
|
0,00
|
гривень.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми
|
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік"
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Ціль державної політики
|
|
3
|
Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Мета бюджетної програми
|
|
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Завдання бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Завдання
|
|
1
|
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
|
|
2
|
Надання фінансової підтримки на оплату енергоносіїв , комунальних послуг, та інше
|
|
3
|
Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами
|
|
4
|
Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Напрями використання бюджетних коштів
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами
|
670 000,00
|
0,00
|
670 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
оплата водопостачання
|
9 000,00
|
0,00
|
9 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
оплата електроенергії
|
3 821 000,00
|
0,00
|
3 821 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Оплата інших енергоносіїв
|
570 000,00
|
0,00
|
570 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
оплата природнього газу
|
1 430 000,00
|
0,00
|
1 430 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УСЬОГО
|
6 500 000,00
|
0,00
|
6 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Найменування місцевої / регіональної програми
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами на 2024-2026 роки
|
670 000,00
|
0,00
|
670 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Програма підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади на 2025-2027 роки
|
5 830 000,00
|
0,00
|
5 830 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Усього
|
6 500 000,00
|
0,00
|
6 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
0
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
0
|
кількість штатних одиниць
|
од.
|
штатний розпис
|
304,75
|
0,00
|
304,75
|
|
0
|
кількість установ
|
од.
|
облік
|
1,00
|
0,00
|
1,00
|
|
0
|
у т. ч. лікарів
|
од.
|
штатний розпис
|
74,75
|
0,00
|
74,75
|
|
0
|
обсяг фінансування на забезпечення інвалідів технічними засобами
|
грн.
|
кошторис
|
670 000,00
|
0,00
|
670 000,00
|
|
0
|
обсяг фінансування енергоносіїв ЛІЛ
|
грн.
|
кошторис
|
5 830 000,00
|
0,00
|
5 830 000,00
|
|
0
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
0
|
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах
|
людино/день
|
розрахунок
|
68 491,00
|
0,00
|
68 491,00
|
|
0
|
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)
|
осіб
|
розрахунок
|
84 945,00
|
0,00
|
84 945,00
|
|
0
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
0
|
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах
|
відс.
|
розрахунок
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
0
|
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого
|
днів
|
розрахунок
|
8,60
|
0,00
|
8,60
|
|
0
|
середні витрати на на місяць фінансової підтримки
|
грн.
|
розрахунок
|
541 666,00
|
0,00
|
541 666,00
|
|
0
|
якості
|
|
|
|
|
|
|
0
|
забезпечення в повному обсязі
|
відс.
|
розрахунок
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|