|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
|
6 500 000,00
|
гривень, у тому числі загального фонду
|
6 500 000,00
|
гривень та
|
|
спеціального фонду
|
0,00
|
гривень.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми
|
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Ціль державної політики
|
|
9
|
Забезпечення розвитку інфраструктури територій
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Мета бюджетної програми
|
|
Покращення стану інфраструктури доріг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Завдання бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Завдання
|
|
1
|
Забезпечення проведення ремонту автомобільних доріг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Напрями використання бюджетних коштів
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Покращення стану інфраструктури доріг Козелецької громади
|
6 500 000,00
|
0,00
|
6 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО
|
6 500 000,00
|
0,00
|
6 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Найменування місцевої / регіональної програми
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Програма будівництва,реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності населених пунктів Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки
|
6 500 000,00
|
0,00
|
6 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
6 500 000,00
|
0,00
|
6 500 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
0
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
0
|
обсяг видатків
|
грн.
|
кошторис
|
6 500 000,00
|
0,00
|
6 500 000,00
|
|
0
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
0
|
протяжність доріг,які плануються ремонтувати
|
км.
|
облік
|
49,44
|
0,00
|
49,44
|
|
0
|
виготовлення проектно - кошторисної документації
|
шт.
|
облік
|
14,00
|
0,00
|
14,00
|
|
0
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
0
|
середня вартість ремонту доріг
|
грн.
|
розрахунок
|
130 521,00
|
0,00
|
130 521,00
|
|
0
|
вартість проектно- кошторисної документації
|
шт.
|
розрахунок
|
3 306,00
|
0,00
|
3 306,00
|
|
0
|
якості
|
|
|
|
|
|
|
0
|
проведено робіт
|
відс.
|
розрахунок
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|