| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
|
250 000,00
|
гривень, у тому числі загального фонду
|
250 000,00
|
гривень та
|
|
спеціального фонду
|
0,00
|
гривень.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми
|
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік"
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Ціль державної політики
|
|
1
|
Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється на прнципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Мета бюджетної програми
|
|
Забезпечення виконання Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру "
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Завдання бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Завдання
|
|
1
|
Створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків
|
|
2
|
Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Напрями використання бюджетних коштів
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Створення і поповнення місцевого матеріального резерву на запобігання і ліквідації надзвичайної ситуації
|
50 000,00
|
0,00
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Закупівля ПММ для забезпечення роботи засобів безперебійного живлення
|
150 000,00
|
0,00
|
150 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
придбання ПММ для МЧС
|
50 000,00
|
0,00
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УСЬОГО
|
250 000,00
|
0,00
|
250 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Найменування місцевої / регіональної програми
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання,ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території Козелецької селищної ради на 2022-2025 роки
|
50 000,00
|
0,00
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Програма розвитку цивільного захисту Козелецької селищної ради на 2021-2027 роки
|
200 000,00
|
0,00
|
200 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Усього
|
250 000,00
|
0,00
|
250 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
0
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
0
|
витрати на Програму створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків на території Козелецької селищної ради на 2022-2025 роки
|
грн.
|
кошторис
|
50 000,00
|
0,00
|
50 000,00
|
|
0
|
витрати на Програму розвитку цивільного захисту Козелецької селищної ради на 2021-2027 роки
|
грн.
|
кошторис
|
150 000,00
|
0,00
|
150 000,00
|
|
0
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
0
|
обсяг придбаних ПММ для МЧС
|
літр
|
розрахунок
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
0
|
обсяг придбаних ПММ згідно програми розвитку цивільного захисту Козелецької селищної ради на 2021-2027 роки
|
літр
|
розрахунок
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
|
0
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
0
|
середня вартість пального
|
грн.
|
розрахунок
|
50,00
|
0,00
|
50,00
|
|
0
|
якості
|
|
|
|
|
|
|
0
|
відсоток виконання заходів програми
|
відс.
|
розрахунок
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|