Ви тут: Головна
Публічні закупівлі
Планування закупівель
Рішення
Рішення сесії
Рішення сесій 2025 року
42 сесія VIII скликання Козелецької селищної ради
№ 04-42/VIII від 24.01.2025 року







Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(сорок друга сесія восьмого скликання)
24 січня 2025 року
сел. Козелець
№ 04-42/VIII
Про внесення змін до рішення сорок першої
сесії селищної ради восьмого скликання
від 13 грудня 2024 року №01-41/VIII
«Про селищний бюджет Козелецької селищної
ради на 2025 рік»
25518000000
(код бюджету)
Керуючись Бюджетним кодексом України, п. 23 ч. 1 статті 26, статтею 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада вирішила:
1. Внести зміни до рішення сорок першої сесії селищної ради восьмого скликання від 13 грудня 2024 року № 01-41/VIII «Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік», а саме:
1.1. Пункт 1, 2, 3 рішення викласти в новій редакції:
«1. Визначити на 2025 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 204 474 500,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 202 402 900,00 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету 2 071 600,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі 206 834 762,80 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 193 852 900,00 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету 12 981 862,80 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;
повернення кредитів до селищного бюджету в сумі 34 000,00 гривень, в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету – 34 000,00 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;
профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 8 550 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 8 550 000,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 5 000,00 гривень;
резервний фонд селищного бюджету у розмірі 50 000,00 гривень.
- «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2025 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.
- «3. Затвердити на 2025 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 5 до цього рішення.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Додаток 1 до рішення сорок другої сесії селищної ради восьмого скликання від 24 січня 2025 року №04 -42/VIII |
|||||
Додаток 1 | |||||
до рішення сорок першої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" 13 грудня 2024 року №01-41/VIII |
|||||
Доходи селищного бюджету на 2025 рік | |||||
2551800000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 145 969 000,00 | 145 829 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 80 838 500,00 | 80 838 500,00 | 0,00 | 0,00 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 80 838 500,00 | 80 838 500,00 | 0,00 | 0,00 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 65 338 500,00 | 65 338 500,00 | 0,00 | 0,00 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 913 000,00 | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010100 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030000 | Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
13030100 | Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 20 300 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14021900 | Пальне | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14031900 | Пальне | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040100 | Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
14040200 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 43 777 500,00 | 43 777 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010000 | Податок на майно | 13 670 500,00 | 13 670 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030000 | Туристичний збір | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050000 | Єдиний податок | 30 100 000,00 | 30 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
19000000 | Інші податки та збори | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
19010000 | Екологічний податок | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 |
20000000 | Неподаткові надходження | 7 419 600,00 | 5 518 000,00 | 1 901 600,00 | 0,00 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21080000 | Інші надходження | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
21081500 | Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального` | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 233 000,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22010300 | Адміністративний збір, що справляється відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань` | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації відповідно до Закону України `Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань`, а також плата за надання інших платних послуг, пов`язаних з такою державною реєстрацією | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування єдиним майновим комплексом та іншим державним майном | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090000 | Державне мито | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 900 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
24060000 | Інші надходження | 900 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
24060300 | Інші надходження | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 801 600,00 | 0,00 | 1 801 600,00 | 0,00 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 801 600,00 | 0,00 | 1 801 600,00 | 0,00 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1 760 600,00 | 0,00 | 1 760 600,00 | 0,00 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 |
50000000 | Цільові фонди | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 153 418 600,00 | 151 347 000,00 | 2 071 600,00 | 0,00 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 51 055 900,00 | 51 055 900,00 | 0,00 | 0,00 |
41000000 | Від органів державного управління | 51 055 900,00 | 51 055 900,00 | 0,00 | 0,00 |
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5 470 800,00 | 5 470 800,00 | 0,00 | 0,00 |
41020100 | Базова дотація | 5 470 800,00 | 5 470 800,00 | 0,00 | 0,00 |
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 40 185 100,00 | 40 185 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 37 417 100,00 | 37 417 100,00 | 0,00 | 0,00 |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 |
41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 2 694 500,00 | 2 694 500,00 | 0,00 | 0,00 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Разом доходів | 204 474 500,00 | 202 402 900,00 | 2 071 600,00 | 0,00 |
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ |
Додаток 2 до рішення сорок другої сесії селищної ради восьмого скликання від 24 січня 2025 року № 04-42/VIII |
|||||
Додаток 2 | |||||
до рішення сорок першої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" 13 грудня 2024 року №01-41/VIII |
|||||
Фінансування селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2025 рік | |||||
25518000000 | |||||
(код бюджету) | (грн) | ||||
Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 2 360 262,80 | -8 550 000,00 | 10 910 262,80 | 8 706 550,00 |
203000 | Інше внутрішнє фінансування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
203410 | Одержано | 43 511 860,00 | 43 511 860,00 | 0,00 | 0,00 |
203420 | Повернено | -43 511 860,00 | -43 511 860,00 | 0,00 | 0,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 2 360 262,80 | -8 550 000,00 | 10 910 262,80 | 8 706 550,00 |
208100 | На початок періоду | 2 360 262,80 | 0,00 | 2 360 262,80 | 156 550,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -8 550 000,00 | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 |
X | Загальне фінансування | 2 360 262,80 | -8 550 000,00 | 10 910 262,80 | 8 706 550,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 2 360 262,80 | -8 550 000,00 | 10 910 262,80 | 8 706 550,00 |
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 2 360 262,80 | -8 550 000,00 | 10 910 262,80 | 8 706 550,00 |
602100 | На початок періоду | 2 360 262,80 | 0,00 | 2 360 262,80 | 156 550,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -8 550 000,00 | 8 550 000,00 | 8 550 000,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X | Загальне фінансування | 2 360 262,80 | -8 550 000,00 | 10 910 262,80 | 8 706 550,00 |
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ |
Додаток 3 до рішення сорок другої сесії селищної ради восьмого скликання від 24 січня 2025 року № 04-42/VIII |
|||||||||||||||
Додаток 3 | |||||||||||||||
до рішення сорок першої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" 13 грудня 2024 року №01-41/VIII |
|||||||||||||||
РОЗПОДІЛ | |||||||||||||||
видатків селищного бюджету Козелецької селищної ради на 2025 рік | |||||||||||||||
25518000000 | |||||||||||||||
(код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0100000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст республіканського та районного значення Автономної Республіки Крим, міських, селищних, сільськ | 72 091 340,00 | 62 791 340,00 | 26 816 400,00 | 6 020 500,00 | 9 300 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 361 340,00 | ||
0110000 | Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст республіканського та районного значення Автономної Республіки Крим, міських, селищних, сільськ | 72 091 340,00 | 62 791 340,00 | 26 816 400,00 | 6 020 500,00 | 9 300 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 361 340,00 | ||
0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 39 108 100,00 | 39 108 100,00 | 26 800 000,00 | 4 815 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 108 100,00 |
0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 684 440,00 | 684 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 440,00 |
0112010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 5 403 400,00 | 5 403 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403 400,00 |
0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 10 903 000,00 | 2 903 000,00 | 0,00 | 1 203 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 903 000,00 |
0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
0117680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
0117691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
0118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
0118311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
0600000 | Орган з питань освіти і науки | 107 746 850,00 | 107 746 850,00 | 69 466 283,00 | 7 754 650,00 | 0,00 | 12 711 862,80 | 8 706 550,00 | 4 005 312,80 | 30 000,00 | 0,00 | 8 706 550,00 | 120 458 712,80 | ||
0610000 | Орган з питань освіти і науки | 107 746 850,00 | 107 746 850,00 | 69 466 283,00 | 7 754 650,00 | 0,00 | 12 711 862,80 | 8 706 550,00 | 4 005 312,80 | 30 000,00 | 0,00 | 8 706 550,00 | 120 458 712,80 | ||
0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 903 300,00 | 1 903 300,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 503 300,00 |
0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 18 198 800,00 | 18 198 800,00 | 11 490 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 598 800,00 |
0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 20 118 700,00 | 20 118 700,00 | 8 100 000,00 | 5 436 000,00 | 0,00 | 9 125 000,00 | 7 900 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 29 243 700,00 |
0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 37 417 100,00 | 37 417 100,00 | 29 185 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 417 100,00 |
0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 2 259 000,00 | 2 259 000,00 | 1 460 000,00 | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259 000,00 |
0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 3 174 300,00 | 3 174 300,00 | 2 405 000,00 | 210 300,00 | 0,00 | 126 600,00 | 0,00 | 126 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 900,00 |
0611130 | 1130 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 731 200,00 | 731 200,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 200,00 |
0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 9 817 000,00 | 9 817 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 817 000,00 |
0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
0611200 | 1200 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 73 500,00 | 73 500,00 | 60 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 |
0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 962,80 | 156 550,00 | 308 412,80 | 0,00 | 0,00 | 156 550,00 | 464 962,80 |
0611403 | 1403 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 100,00 | 0,00 | 1 584 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 100,00 |
0611600 | 1600 | 0990 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 2 694 500,00 | 2 694 500,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 500,00 |
0611700 | 1700 | 0990 | Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 200,00 | 0,00 | 311 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 200,00 |
0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 2 148 500,00 | 2 148 500,00 | 1 615 000,00 | 135 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 500,00 |
0614040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 638 100,00 | 638 100,00 | 510 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 100,00 |
0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 5 343 350,00 | 5 343 350,00 | 4 000 000,00 | 210 350,00 | 0,00 | 91 000,00 | 50 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 5 434 350,00 |
0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
0615031 | 5031 | 0810 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо- юнацькими спортивними школами | 2 909 500,00 | 2 909 500,00 | 2 100 000,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 909 500,00 |
0618110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
0800000 | Орган з питань праці та соціального захисту населення | 8 686 150,00 | 8 686 150,00 | 5 090 400,00 | 196 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 686 150,00 | ||
0810000 | Відділ соціального захисту населення | 8 686 150,00 | 8 686 150,00 | 5 090 400,00 | 196 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 686 150,00 | ||
0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 000,00 |
0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 56 700,00 | 56 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 700,00 |
0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 000,00 |
0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2 195 050,00 | 2 195 050,00 | 1 580 000,00 | 196 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 050,00 |
0813121 | 3121 | 1040 | Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | 330 400,00 | 330 400,00 | 270 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 400,00 |
0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 652 000,00 | 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 000,00 |
0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
0900000 | Орган у справах дітей | 945 000,00 | 945 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 | ||
0910000 | Орган у справах дітей | 945 000,00 | 945 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 | ||
0910160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 945 000,00 | 945 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 |
3700000 | Орган з питань фінансів | 4 383 560,00 | 4 333 560,00 | 2 275 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 383 560,00 | ||
3710000 | Орган з питань фінансів | 4 383 560,00 | 4 333 560,00 | 2 275 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 383 560,00 | ||
3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3 084 100,00 | 3 084 100,00 | 2 275 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 100,00 |
3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 194 460,00 | 194 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 460,00 |
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 055 000,00 | 1 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 |
X | X | X | УСЬОГО | 193 852 900,00 | 184 502 900,00 | 104 388 583,00 | 13 971 200,00 | 9 300 000,00 | 12 981 862,80 | 8 706 550,00 | 4 275 312,80 | 30 000,00 | 0,00 | 8 706 550,00 | 206 834 762,80 |
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ |
Додаток 5 до рішення сорок другої сесії селищної ради восьмого скликання від 24 січня 2025 року № 04 -42/VIII |
|||
Додаток 5 | |||
до рішення сорок першої сесії Козелецької селищної ради восьмого скликання "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" 13 грудня 2024 року №01-41/VIII |
|||
Міжбюджетні трансферти на 2025 рік | |||
25518000000 | |||
(код бюджету) | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
(грн) | |||
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | 5 470 800,00 | |
9900000000 | Державний бюджет | 5 470 800,00 | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 37 417 100,00 | |
9900000000 | Державний бюджет | 37 417 100,00 | |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 73 500,00 | |
2510000000 | Обласний бюджет Чернігівської області | 73 500,00 | |
41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | 2 694 500,00 | |
9900000000 | Державний бюджет | 2 694 500,00 | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5 400 000,00 | |
2510000000 | Обласний бюджет Чернігівської області | 56 700,00 | |
2550200000 | Бюджет Деснянської селищної територіальної громади | 556 700,00 | |
2550300000 | Бюджет Кіптівської сільської територіальної громади | 3 746 000,00 | |
2550900000 | Бюджет Остерської міської територіальної громади | 1 040 600,00 | |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
41020100 | Базова дотація | - | |
9900000000 | Державний бюджет | - | |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | - | |
9900000000 | Державний бюджет | - | |
41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | - | |
2510000000 | Обласний бюджет Чернігівської області | - | |
41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти | - | |
9900000000 | Державний бюджет | - | |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | - | |
2510000000 | Обласний бюджет Чернігівської області | - | |
2550200000 | Бюджет Деснянської селищної територіальної громади | - | |
2550300000 | Бюджет Кіптівської сільської територіальної громади | - | |
2550900000 | Бюджет Остерської міської територіальної громади | - | |
X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 51 055 900,00 | |
X | загальний фонд | 51 055 900,00 | |
X | спеціальний фонд | - | |
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | (грн) | ||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 194 460,00 |
2532120000 | 9770 | Районний бюджет Чернігівського району | 16 290,00 |
2554100000 | 9770 | Бюджет Новобілоуської сільської територіальної громади | 178 170,00 |
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | - |
2532120000 | 9770 | Районний бюджет Чернігівського району | - |
2554100000 | 9770 | Бюджет Новобілоуської сільської територіальної громади | - |
X | X | УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі: | 194 460,00 |
X | X | загальний фонд | 194 460,00 |
X | X | спеціальний фонд | - |
Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ |
СХВАЛЕНО
рішенням селищної ради
«24» січня 2025 року № 04 - 42/VІІІ
Пояснювальна записка
до рішення селищної ради від 24 січня 2025 року „Про внесення змін до рішення сорок першої сесії селищної ради восьмого скликання від 13 грудня 2024 року
№ 01-41/VIII «Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік»
- КПКВК 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 1 584 100,00 грн. (код доходу 41033300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти»);
- КПКВК 0611700 «Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 311 200,00 грн. (код доходу 41037400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти»).
- КПКВК 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 308 412,80 грн. та бюджет розвитку по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 156 550,00 грн. (код доходу 41051100 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»).
- КПКВК 0611600 «Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 2 210 000,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 484 500,00 грн. за рахунок коду доходів 41036300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти»;
- КПКВК 0611200 «Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно - розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на 60 245,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 13 255,00 грн. за рахунок коду доходів 41035400 «Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»;
- КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 500 000,00 грн. на оплату спожитих енергоносіїв для Козелецької ЛІЛ за рахунок коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»;
- КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 56 700,00 грн. на утримання Трудового архіву Козелецької селищної ради за рахунок коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету»;
- КПКВК 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 56 700,00 грн. за рахунок коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету».
Начальник фінансового управління Олена МАТЮЩЕНКО
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше