|
ПАСПОРТ
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
0100000
|
|
Козелецька селищна рада
|
|
04412419
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
|
|
(код за ЄДРПОУ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
0110000
|
|
Козелецька селищна рада
|
|
04412419
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
|
|
(найменування відповідального виконавця)
|
|
(код за ЄДРПОУ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
0110150
|
|
0150
|
|
0111
|
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
|
|
2551800000
|
| |
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
|
|
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
|
|
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
|
|
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
|
|
(код бюджету)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
|
29 636 000,00
|
гривень, у тому числі загального фонду
|
29 596 000,00
|
гривень та
|
|
спеціального фонду
|
40 000,00
|
гривень.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми
|
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 15.12.2023 року № 02-30/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік"
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Ціль державної політики
|
|
1
|
Забезпечення керівництва і управління у Козелецькій селищній раді, надання адміністративних послуг на території об"єднаної територіальної громади
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Мета бюджетної програми
|
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної у місті ради( у разі її створення), міської, селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Завдання бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Завдання
|
|
1
|
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Напрями використання бюджетних коштів
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
виплата заробітної плати працівникам селищної ради
|
24 310 000,00
|
0,00
|
24 310 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Придбання предметів та матеріалів
|
1 100 000,00
|
0,00
|
1 100 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
оплата послуг
|
800 000,00
|
0,00
|
800 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Витрати на відрядження
|
14 000,00
|
0,00
|
14 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
оплата водопостачання
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
оплата електроенергії
|
953 000,00
|
0,00
|
953 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
оплата природнього газу
|
2 287 000,00
|
0,00
|
2 287 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Оплата інших енергоносіїв
|
12 000,00
|
0,00
|
12 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
оплата податків, зборів, штрафи
|
100 000,00
|
0,00
|
100 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
|
0,00
|
40 000,00
|
40 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УСЬОГО
|
29 596 000,00
|
40 000,00
|
29 636 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Найменування місцевої / регіональної програми
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Усього
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
0
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
0
|
кількість штатних одиниць
|
осіб
|
штатний розпис
|
118,00
|
0,00
|
118,00
|
|
0
|
обсяг видатків
|
грн.
|
кошторис
|
29 596 000,00
|
40 000,00
|
29 636 000,00
|
|
0
|
в т.ч. фактично зайнятих чоловіків
|
од.
|
штатний розпис
|
33,00
|
0,00
|
33,00
|
|
0
|
в т.ч. фактично зайнятих жінок
|
од.
|
штатний розпис
|
70,00
|
0,00
|
70,00
|
|
0
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
0
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг
|
од.
|
журнали реєстрації, картотека
|
5 300,00
|
0,00
|
5 300,00
|
|
0
|
кількість придбаних предметів матеріалів
|
шт.
|
розрахунок
|
0,00
|
1,00
|
1,00
|
|
0
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
0
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
|
відс.
|
журнали реєстрації, картотека
|
5 300,00
|
0,00
|
5 300,00
|
|
0
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів
|
од.
|
журнали реєстрації, картотека
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
|
0
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці
|
грн.
|
розрахунок
|
250 814,00
|
0,00
|
250 814,00
|
|
0
|
якості
|
|
|
|
|
|
|
0
|
рівень використання коштів
|
відс.
|
розрахунок
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
0
|
відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до їх загальної кількості
|
відс.
|
розрахунок
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Секретар
|
|
|
Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ
|
|
|
|